北京廣泰聯合科技有限公司,是一家集審計信息系統x38f4c9n、預算系統為一體的綜合型現代化企業,為廣大客戶奉獻專業、高品質的財政系統專營機構。
   北京廣泰聯合科技有限公司于2014-08-11在注冊成立以來,從事商務服務、代理服務、商業代理領域。目前,分公司及辦事處已遍布全國多個城市及地區。建立起了一個以市轄區、豐臺區為中心,覆蓋全國的產品經銷和服務網絡。
延伸拓展
詳情介紹:審計信息系統解決方案“內部審計”作為現代企業的重要組成部分,其內部監督、評價、咨詢服務三大職能在增加企業價值,改善企業運營,促進企業持續健康發展,服務企業戰略目標達成等方面均有十分重要的意義。一、審計業務面臨的困惑當前,企業內部審計工作面臨的主要問題/困惑有:組織龐大,分散:企業地域廣,難以對分支機構進行統一管控,審計規范及方法不一致。審計項目管控難:審計人員少,審計任務重,時間要求越來越緊,質量要求越來越高,審計人員如何提升效率和質量?審計手段落后:企業信息化發展迅猛,被審計單位業務提供的信息日益及時,對審計的時效性及可靠性提出了更高的要求。關鍵風險難以掌控:審計人員忙于日常項目審計工作,審計范圍小,反應滯后,對關鍵流程無法實時監控,風險預見能力弱。對領導決策支撐弱:審計數據分散,整合分析能力弱,對領導決策無法提供有力支持。知識總結和共享不足:實踐中形成的審計方法、審計框架、工作模版等經驗基本都保存在個人手中,無法形成審計知識的總結、傳遞、共享。二、功能架構“內審系統”,包括風險評估、審計計劃、審計項目、整改跟蹤、審計基礎、持續審計(數據分析)、審計資源、檔案、知識庫、統計分析等功能模塊。(一)審計門戶:提供相關信息動態和知識庫的內容展現,以及個人待辦、工作日歷等工作平臺,并提供審計資源、審計項目、審計發現、跟蹤整改等相關統計分析報表,為領導決策提供數據支持。(二)風險評估:通過問卷調查等方式進行風險信息的收集及評估,確定公司存在重大風險的業務;以風險為導向,為制定年度審計計劃時審計范圍的確定提供參考。(三)審計計劃:編制年度審計計劃,系統支持自動下發到下屬公司,通過“計劃跟蹤”監控項目的進展情況。(四)審計項目:依托平臺開展審計項目,實現審計項目的準備階段、實施階段、報告階段的全過程。系統提供規范化的審計工作底稿、審計發現表,實現審計工作的規范化,通過流程及權限控制,提升審計工作質量。(五)整改跟蹤:對項目過程中產生的審計發現,進行項目后持續整改跟蹤,可實時查看整改部門整改情況,進一步減輕“重審計、輕整改”的現象。(六)審計基礎:針對審計作業過程中的審計程序及審計程序模版進行統一與維護,為審計作業提供內容支撐。(七)持續審計(數據分析):在系統中固化數據分析規則,同時獲取業務系統中審計分析需要的數據信息,來實現對審計對象的持續、動態、遠程的數據采集和分析,實時或短時間內獲取審計信息和證據。(八)審計資源:主要實現對審計機構、內部審計人員,以及外聘中介機構集中維護,以優化全網資源配置及調度能力,加強審計隊伍的執行力,支撐內審工作的有效開展。(九)檔案:對審計項目資料檔案進行統一,實現審計項目檔案的統一歸檔收集,有利于審計經驗傳承。(十)知識庫:搭建全網分層共享的知識體系。實現知識收集和共享一體化,促進經驗積累、審計人員能力共同提升。(十一)統計分析:主要提供對系統中各類數據進行統計分析,如:審計項目信息、審計發現信息、整改跟蹤信息等,以各類圖表的方式進行展現,并支持導出功能,為審計人員撰寫報告,領導決策提供支撐。三、價值主張系統平臺的價值集中體現在:集團架構——支持多層級的集團管控架構,統一計劃、資源整合、過程監控、協同聯動,實現集中式或分布式部署,支持集中模式下分權分域。平臺支撐——全面應對外部監管與自身發展的要求,提供包括審計及作業、非現場審計數據分析的一體化整體解決方案,提升企業內部審計水平。。
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