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[供應]實驗室CNAS認可的基本要求
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  • 產品產地:江蘇南京
  • 產品品牌:南京邦道企業管理咨詢有限公司
  • 包裝規格:CMA/CNAS
  • 產品數量:0
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  • 產品單價:0
  • 更新日期:2021-10-16 23:45:41
  • 有效期至:2022-10-16
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實驗室CNAS認可的基本要求 詳細信息

實驗室CNAS認可的基本要求

申辦實驗室CMA認證CNAS認證,全國代辦、不成功、全額退款-

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保證質量技術監督員對檢測工作提供足夠的監督和指導。

2.范圍

適用于本公司檢測工作的技術準備、實際操作、結果評定全過程。

3.職責

質量技術監督的實施由質量技術監督員負責。

4.定義

5.工作程序

5.1公司檢測部門設1名以上(含一名)質量技術監督員,由總經理以任命書的形式授權。

5.2質量技術監督員由熟悉各項檢測的方法、程序、目的和結果評價的人員擔當,詳見《人員資格與培訓控制程序》中對質量技術監督員的要求。

5.3質量技術監督員要確保對在培人員、簽約人員和額外及關鍵的支持人員實施充分足夠的監督。

5.4質量技術監督員必須實施現場監督,每月選擇1~2個檢測項目進行重點監督,對檢測項目的重點、難點、易出錯的環節進行把關。

5.5質量技術監督員負責監督檢測結果。

5.6質量技術監督員監督檢測記錄、檢測報告并在審核一欄簽字。

5.7質量技術監督員在整個監督過程中,如發現任何違反規程、程序及其它不符合的狀況,均需記錄于《質量技術監督工作記錄》,按《不符合工作控制程序》執行

定期進行管理評審,保證質量方針、目標,管理體系和檢測活動的適用性、有效性并持續改進。

2.范圍

適用于本公司管理評審活動的開展。

3.職責

3.1總經理:主持管理評審;

3.2質量負責人:負責管理評審的準備工作和評審后的改進跟蹤驗證;

3.3各部門負責人:參加管理評審。

 

4.定義

 

5.工作程序

5.1質量負責人每年年底制定次年的管理評審計劃,報總經理審批。每12個月至少進行一次,原則上管理評審安排在內審后一個月內進行。

5.2管理評審進行兩周前,由質量負責人編制管理評審實施計劃,經總經理批準后發放各部門以便按要求準備管理評審輸入的資料。各部門按計劃準備好書面資料,交質量負責人確認后發放給參加管理評審會議的人員。

5.3 總經理主持管理評審,評審應考慮:

5.3.1上次管理評審中發現的問題,落實情況的監督

5.3.2質量管理體系,方針目標和程序的適用性.包括中期和長期目標

5.3.3質量手冊和程序文件的適宜性,包括對質量手冊的修訂需求

.3.4管理人員和監督人員的年度工作報告

5.3.5前次管理評審后,實施的內審結果及其后續措施

5.3.6糾正和預防措施的分析

5.3.7認可機構(CNAS,IEC,CIQ)監督和評審的報告,以及所采取的后續措施

5.3.8組織參加能力驗證或實驗室間比對的結果趨勢分析

5.3.9內部質量控制檢查的結果趨勢分析

5.3.10當前人力資源和設備資源的充分性

5.3.11對新工作,新員工,新設備,新方法的計劃和評估

5.3.12對新員工和培訓要求和對現有員工的知識更新要求

5.3.13對來自客戶的投訴以及其它反饋的趨勢分析

5.3.14實驗室管理的改進和建議.

5.4管理評審會議上各與會人員對評審輸入的內容進行討論、研究、核實、分析,最后由總經理對管理體系現狀的適宜性與有效性、充分性做出結論和決議。

5.5由質量負責人指定人員對管理評審的內容進行記錄,并整理成《管理評審報告》,經總經理確認后,發放到各部門。

5.6質量負責人對管理評審的決策實施進行跟蹤驗證,并將結果記錄于《管理評審報告》;

5.7 管理評審結果輸入到公司的計劃系統,作為公司制定來年目標的依據之一。

5.8管理評審記錄資料,交行政人力資源部文檔管理員歸檔保管

定期開展管理體系內部審核(以下簡稱內審),驗證質量活動及有關結果是否持續符合管理體系要求,采取糾正和預防措施改進不合格工作,保證管理體系有效運行。 

2.范圍

適用于本組織內審活動的開展,包括管理體系的所有部門及人員。

3.職責

3.1質量負責人每年年底組織編制年度內審計劃,報總經理批準。

3.2質量負責人審核每次內審計劃,批準糾正、預防措施和內審報告,任命內審組長。

3.3內審組長負責成立內審小組,編寫內審計劃并組織內審。發現不合格項提出糾正和預防措施并進行跟蹤驗證。

3.4相關部門配合內審,制定、實施糾正和預防措施。

4.定義

審核:為獲得審核證據并對其進行客觀評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

5.工作程序

5.1內審員資質要求

5.1.1內審員應經過培訓取得內審員資格證書;

5.1.2熟悉CNAS認可標準;

5.1.3熟悉公司管理體系文件。

5.2質量負責人每年至少組織進行一次內審,并要涉及各部門和管理體系要素,包括現場檢測活動。如有重大不合格或對質量產生懷疑時,由質量負責人提出上報總經理審核

進行附加審核(或追加審核次數)。

5.3審核規劃與準備質量負責人需在預定審核日一周前發布《內部質量審核計劃》至相關部門。

5.3.1年度審核

本公司每年至少一次對覆蓋ISO/IEC17025管理體系的所有要素進行內部審核。

5.3.2審核組長、審核員資格認定

5.3.2.1具備相關

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