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[供應]CMA/CNAS實驗室認證申請辦理有什么要求
- 產品產地:江蘇南京
- 產品品牌:南京邦道企業管理咨詢有限公司
- 包裝規格:cma/cnas
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- 更新日期:2021-10-16 23:43:16
- 有效期至:2022-10-16
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CMA/CNAS實驗室認證申請辦理有什么要求
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5.1質量手冊由質量負責人組織編制,技術負責人審核,檢測中心主任批準發布。程序文件由質量負責人組織編制,技術負責人審核,檢測中心主任批準發布。管理制度(辦法)、操作規范、作業指導書等三級文件,由相關部門制訂,部門負責人審核,檢測中心主任或技術負責人批準發布。文件的發行日期,即為該文件的正式實施日期。
5.2文件格式統一要求編寫。
5.3.2質量手冊:文件代碼(QM)+流水號。(QM-01)
5.3.3程序文件:文件代碼(QP)+流水號。(QP-00,01,02…)
5.3.4三級文件:文件代碼(WI)+部門代碼+流水號.(WI-Q-01,02…)
5.3.5質量記錄表格(程序文件引出表格):文件代碼(QR)+流水號(如有分類可采用+流水號)+版本號(QR-001A…或QR-001-01A)
5.3.6技術記錄表格(檢測組運行記錄表格):文件代碼(TR)+部門代碼+流水號+版本號(TR-E-001A)
5.3.7其他記錄表格(各職能部門三級文件引出的工作表格):三級文件編號+部門代碼+流水號+版本號(WI-Q-001A…)
5.3.7文件流水號:以3位數表示,從“001”開始編號,“002,003……以此類推;
5.3.8表格流水號:以3位數表示,從“001”開始編號,“002,003……以此類推;
5.3.9文件頁數包括封面、正文和附件,表單不計入總頁數,由該文件引出之表單附于后面,由其余文件引出而該文件也用到的表單,不再附于該文件后,以表單編號管理。
5.3.10外來文件:文件代碼(WB)+文件來源(IEC、GB等)+流水號001
5.4文件修訂和作廢
5.4.1文件修訂與作廢由申請單位(人)填寫《文件和資料修訂/作廢申請單》,經原審核人和批準人審批后(若原審核人或批準人已離職,應經相應級別的人員負責審核或批準),
盡快的發布實施。
5.4.2本檢測中心文件不允許手寫修改。已正式發布的文件,使用部門及人員不得在文件上劃線,加注記號或涂改其內容。
5.4.3單頁修改時,只需將修改頁更換并將修改內容在《修訂頁》注明并且在修訂的內容后面標注出修訂的時間,不需換版。
5.4.4質量手冊的修訂和換版依照《質量手冊》中第2.1章內容執行。
5.4.5程序文件和作業指導書初始版次為001,換版后版次為002、003……以此類推。
5.4.6記錄表格版本從A開始,修訂后為B、C……,以此類推。
5.5文件的發放、回收、保管
5.5.1文件編制(或修訂)后由文件管理員核對文件的編號、版次、分發號無誤后登記于《文件和資料管理總覽表》。如有新增文件或修訂、作廢時應即時更新該記錄,文件的分發號要求見《質量手冊》第0.4章要求執行。
5.5.2文件經批準后,由綜合組在文件封面加“受控”章,同時填寫《文件分發回收登記表》。原稿由文件管理員保存。測試規范、儀器操作規程等作業現場需使用的指導文件,根據需要發放紙檔,并填寫《文件分發回收登記表》。
5.5.3出于商業目的或業務關系,如客戶或第三方機構外部要求提供體系文件時,需經質量負責人同意,由文件管理員作為非受控文件分發,不負責修改和更新。
5.5.4文件如發現缺頁、破損、字跡模糊或遺失,應填寫《文件和資料補發申請單》向綜合組申請補發,不得以任何復印方式自行處理。
5.5.5文件修訂后,文件管理員應及時回收舊版本,發布新版本。申請作廢的文件由文件管理員在收到《文件和資料修訂/作廢申請單》后即時回收并郵件通知相關人員。
5.5.6所有記錄最低保存年限6年,設備報廢或處理后、人員離職后的檔案再保存6年
5.6外部文件的管理
5.6.1技術規范和標準經批準后在封面加“受控”章后才能發布使用。
5.6.2技術負責人不定期從相關網站上查詢技術規范和標準的有效性,及時通知檢測組,且每季度匯總更新記錄,填寫《標準/測試方法有效性核查表》后由技術負責人審核確認。由檢測組負責人評估實驗室現場是否需要紙質標準。
5.6.3相關法律法規由關聯部門收集,認可組織(如CNAS)的文件由技術負責人不定期從
相關網站上查詢獲取,獲得的文件由文件管理員登記《文件和資料管理總覽表》后,加“受控”章發布在檢測中心內部計算機管理系統中。
5.6.4其他外部文件由使用部門填寫《文件和資料管理總覽表》。客戶提供的圖紙、說明書、申請表等由檔案員掃描,作為相關案件的附件上傳保存在公司辦公系統服務器上,并定期拷貝備份交文件管理員存檔。
5.6.4如外來文件涉及到客戶的知識產權和保密,則應執行《保證公正性及客戶機密管理程序》的要求。
5.7文件的銷毀作業:
5.7.1回收的舊版文件,由綜合組統一銷毀,如出于法律或知識保存目的而保留時,由文件管理員保留一份原稿加蓋“作廢文件”章與有效版本分開,其余的作廢文件即時銷毀。
5.8文件的調閱
員工需調閱受控文件或記錄直接向文件管理員借閱并填寫《文件、資料和記錄借閱登記表》,借閱文件使用完畢,應及時歸還,由綜合組做好登記。
5.9技術負責人每季度組織對技術類文件的適用性和符合性進行審核,報告審核時對標準的版本進行核查,如有更新及時做相關變更;質量負責人每年組織對體系類文件的適用性和符合性進行審核審查結果記錄于《文件定期審查記錄表》中,作為管理評審的輸入。
5.10計算機系統內發布的電子文件、記錄制除執行本程序外,還應執行《計算機管理制
度》執行。
1.目的
  
通過對客戶要求的確認和評審,正確理解客戶要求,
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