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[供應]辦理CMA認證/CNAS認證對人員有什么要求
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  • 產品產地:江蘇南京
  • 產品品牌:南京邦道企業管理咨詢有限公司
  • 包裝規格:CMA/CNAS
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  • 更新日期:2021-10-16 23:43:22
  • 有效期至:2022-10-16
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辦理CMA認證/CNAS認證對人員有什么要求 詳細信息

辦理CMA認證/CNAS認證對人員有什么要求

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e)根據對方法的理論原理和實踐經驗的科學理解,對所得結果不確定度進行評定。 具體執行按照《檢測方法及方法證實確認程序》進行。

1本公司根據JJF1059.1-2012《測量不確定度評定與表示》的表述,制定了《測量不確定度的評定程序》,技術負責人組織檢驗檢測室主任、檢測人員對各種定量檢測結果開展不確定度評定工作,并在客戶有要求、檢測方法有要求或測量不確定度影響產品是否合格時,在檢測報告中給出結果的測量不確定度。 2數據控制

2.1本公司為確保數據的有效性,規定由檢測室主任對原始數據的記錄和計算過程是否完整、正確進行核查,并在校核人處簽字。

2.2本公司利用計算機或自動設備對檢測數據進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時,為了控制數據處理過程的完整性和保密性,作出了如下要求:

a)制定《計算機文件及數據管理程序》,對數據輸入、存儲、轉移和處理的完整性和保密性進行控制;

b)技術負責人指定相關檢測人員對檢測用計算機或自動設備進行維護,以確保其功能正常。

c)計算機所收集、處理、記錄和報告的數據,由資料員定期對其進行備份。

3相關文件

《測量不確定度的評定程序》

《計算機文件與數據管理程序》

4.8檢測報告的提交方式應在委托書中注明。一般情況下檢測報告由委托方來公司領取;當客戶要求以電話、傳真等方式告知檢測結果時,應要求客戶提供書面授權。

1目的 為對管理體系的所有文件進行有效控制,防止使用無效文件或作廢文件,制定本程序。

2適用范圍

本公司管理體系所有文件。

3職責

3.1質量負責人監督受控文件的控制情況;

3.2總經理批準質量手冊;

3.3質量負責人負責組織質量手冊、程序文件及其他管理體系文件的編制和修訂;

3.4技術負責人負責組織編寫、修訂、換版技術性的文件,并負責確認、批準;

3.5各檢測室主任負責編制本部門主管的管理體系第三層次文件,報技術負責人批準;

3.6綜合辦是質量、技術文件的管理部門,負責管理體系文件的編目、發放、保管、回收及銷毀工作;

3.7綜合辦也是行政文件的管理部門,負責勞資、人事等文件的編目、發放、保管、回收及銷毀工作;

3.8檔案管理員負責分類、登記、編目、歸檔、保管工作;

3.9持有管理體系文件的人員負責妥善保管,不得丟失、損害、涂改。

抽樣是取出物質、材料或產品的一部分作為其整體的代表性樣品進行檢驗檢測的一種規定程序。抽樣也可能是由檢測該物質、材料或產品的相關規范要求的。

1檢測工作有抽樣要求時,本公司按相應的規范、標準規定的方法對物質、材料或產品進行抽樣。為確保抽樣的后續檢測結果的代表性、正確性和有效性,《抽樣管理程序》對抽樣活動(包括抽樣計劃、抽樣程序、抽樣過程應控制的因素)、與客戶的溝通,以及作為檢測一部分的抽樣結果報告等做出了規定。

2本公司按照相關的檢驗檢測標準、規范規定的抽樣方法(方案)制訂相關檢測項目的抽樣方案(方法)。當客戶未指定抽樣方法時,應優先選擇國家的、行業的標準方法規定的抽樣方法;對于非標方法或本公司制定的抽樣方法,需進行方法確認,并通知客戶。

3當客戶已有對文件規定的抽樣程序進行添加、刪節或有所偏離的要求時,應對偏離進行評估,經批準后方可實施偏離,并詳細記錄這些要求和相關的抽樣資料,記入包括檢驗檢測結果的所有文件中,同時告知相關人員。

4記錄與抽樣有關的資料和操作。這些記錄應包括所用的抽樣程序、抽樣工具、時間、地點、抽樣人的識別、環境條件(如果相關)、必要時有抽樣地點的圖示或其他等效方法(如簡圖、草圖或照片等),如果合適,還應包括抽樣程序所依據的統計方法。

5當抽樣是檢測工作的一部分時,應當在檢測報告中給出有關抽樣信息的說明。

6若本公司不從事抽樣活動,或不直接負責抽樣,或不能保證從批量產品中抽取的樣品真正具有代表性,會在檢驗檢測報告上作出“本結果僅與被檢驗檢測物品有關”的聲明。

4.2管理體系文件的制定和修訂

4.2.1質量手冊和程序文件由質量負責人組織制定和修訂,由總經理批準發布實施。

4.2.2質量負責人審核、批準與管理體系有關的質量記錄表格。

4.2.3技術負責人批準本公司報告的標準化格式。

4.2.4技術負責人批準與技術有關的作業指導書、技術記錄表格。

4.2.5各檢測室負責編制本部門管理體系第三層次文件。

4.2.6技術標準發布新版本時,技術負責人應及時組織相關人員研究、確定新版本實施的可行性,檢測部門負責完善相關的作業指導書;

4.2.7技術記錄表格更改時應有使用部門填寫《文件更改申請單》,報技術負責人批準后使用;

4.2.8如外來文件原有代號,應在受控文件目錄清單中注明;

4.2.9質量手冊、程序文件、作業指導書等管理體系文件應有唯一性標識,應注明發布日期、實施日期和頁碼,并應有起草人、審核人及批準人。

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