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南京邦道企業管理咨詢有限公司

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[供應]申請辦理CNAS認證要求條件
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  • 更新日期:2021-10-16 23:49:14
  • 有效期至:2022-10-16
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申請辦理CNAS認證要求條件 詳細信息

申請辦理CNAS認證要求條件

辦國家CNAS認證、CMA實驗室認證,南京邦道企業管理咨詢有限公司,全國代辦,不成功,全額退。

我們只做我們擅長的,我們只專注實驗室CNAS認證、CMA認證咨詢。

我們做的不僅僅是體系資料,或者去復制國家相關標準中早已明說的內容來體現自己的專業性。

南京邦道企業管理咨詢有限公司提供的所有服務是建立對檢測標準以及實驗室檢測流程的高度理解,具體實驗室CMA認證、CNAS認證辦理流程、費用、要求,歡迎致電南京邦道企業管理咨詢有限公司,來驗證南京邦道企業管理咨詢有限公司的專業性。

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為使檢測工作滿足客戶、法定管理機構、認可組織的要求,保證檢測工作質量,根據CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》、CNAS-CL01-A003:2018《檢測和校準實驗室能力認可準則在電氣檢測領域的應用說明》編制了公司《質量手冊》。本手冊描述了公司管理體系,包括公司質量方針、質量目標和管理體系所包括的過程順序及相互作用。

公司發布的與質量有關的程序和規定必須符合本《質量手冊》的要求,全體員工應嚴格遵守本《質量手冊》,保證檢測結果的公正性、科學性和準確性。

本手冊已經審定,現予以頒布,自2019年01月14起實施。

位于杭州余杭區星橋街道,成立于2012年,是一家集檢測認證的第三方機構。主要業務是幫助企業獲得中東、非洲、東南亞國家的清關證書以及產品檢測。公司有多年的行業經驗,獨立的實驗室,專業的檢測團隊,助力客戶方便快捷的完成產品清關認證和產品檢測。

公司秉承“以服務質量換取客戶信任度,以節省認證時間換取客戶滿意度”,竭誠為廣大客戶服務.

公司現有員工8人,本科以上學歷6人,具有相關領域工作經驗平均9年以上。

實驗設備為同行業先進的設備,直流電阻測試儀、針焰測試儀、高壓試驗成套設備、光學暗室、光度分布計等,為有效、快速、準確分析奠定了堅實的基礎。 公司具有獨立開展檢測的權利,公司的各級領導應積極支持且不干預公司的正常檢測工作。

2  公司以外其他部門和人員,應積極提供相關支持,確保公司公正、科學、及時地開展檢測工作。

3 公司以外人員必須經領導批準,方可向公司索取和借閱有關檢測活動的資料

為保證公司檢測工作的公正性、獨立性和誠實性,公司特作如下公正性聲明:

1 公司檢測工作依據國家有關法律、法規、標準和規范進行,建立完善的質量保證體系,確保檢測數據科學準確。

2 公司檢測工作的獨立性不受任何行政干預。

3 公司對所有委托均持客觀、公平、公正、科學、保密的工作態度,杜絕損害委托人權益事件的發生。

4 公司工作人員不得從事影響公司檢測公正性的有關兼職或技術合作等活動。檢測/試驗人員不得直接對公司之外接收樣品檢測,送檢單位不得指定專人檢測。

5 對仲裁性檢測,須有兩名以上檢測員同時進行檢測,以保證檢測結果的公正、準確。

6 公司誠懇接受公司和社會各方面的監督。

8.9.1公司管理層應按照策劃的時間間隔對公司的管理體系進行評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性,包括執行本準則的相關方針和目標。

8.9.2公司應記錄管理評審的輸入,并包括以下相關信息:

8.9.2.1與公司相關的內外部因素的變化;
8.9.2.2目標實現;
8.9.2.3政策和程序的適宜性;
8.9.2.4以往管理評審所采取措施的情況;
8.9.2.5近期內部審核的結果;
8.9.2.6糾正措施;
8.9.2.7由外部機構進行的評審;
8.9.2.8工作量和工作類型的變化或公司活動范圍的變化;
8.9.2.9客戶和員工的反饋;
8.9.2.10投訴;
8.9.2.11實施改進的有效性;
8.9.2.12資源的充分性;
8.9.2.13風險識別的結果;
8.9.2.14保證結果有效性的輸出;
8.9.2.15其他相關因素,如監控活動和培訓。

8.9.3管理評審的輸出至少應記錄與下列事項相關的決定和措施:

8.9.3.1管理體系及其過程的有效性;

8.9.3.2履行本準則要求相關的公司活動的改進;

8.9.3.3提供所需的資源;

8.9.3.4所需的變更

8.8.1公司應按照策劃的時間間隔進行內部審核,以提供有關管理體系的下列信息:

8.8.1.1是否符合:

——公司自身的管理體系要求,包括公司活動;

——本準則的要求;

8.8.1.2是否得到有效的實施和保持。

8.8.2公司應:

8.8.2.1考慮公司活動的重要性、影響公司的變化和以前審核的結果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;

8.8.2.2規定每次審核的審核準則和范圍;

8.8.2.3確保將審核結果報告給相關管理層;

8.8.2.4及時采取適當的糾正和糾正措施;

8.8.2.5保存記錄,作為實施審核方案和審核結果的證據。

注:內部審核相關指南參見GB/T19011(ISO 19011,IDT)

8.7.1當發生不符合時,公司應:

8.7.1.1對不符合作出應對,并且適用時:

——采取措施以控制和糾正不符合;

——處置后果;

8.7.1.2通過下列活動評價是否需要采取措施,以消除產生不符合的原因,避免其再次發生或者在其他場合發生:

——評審和分析不符合;

——確定不符合的原因;

——確定是否存在或可能發生類似的不符合;

8.7.1.3實施所需的措施;

8.7.1.4評審所采取的糾正措施的有效性;

8.7.1.5必要時,更新在策劃期間確定的風險和機遇;

8.7.1.6必要時,變更管理體系。

8.7.2糾正措施應與不符合產生的影響相適應。

8.7.3公司應保存記錄,作為下列事項的證據:

8.7.3.1不符合的性質、產生原因和后續所采取的措施;

8.7.3.2糾正措施的結果。 

8.6改進(方式A)

8.6.1公司應識別和選擇改進機遇,并采取必要措施。

注:公司可通過評審操作程序、實施方針、總體目標、審核結果、糾正措施、管理評審、人員建議、風險評估、數據分析和能力驗證結果識別改進機遇。

8.6.2公司應向客戶征求反饋,無論是正面的還是負面的。應分析和利用這些反饋,以改進管理體系、公司活動和客戶服務。

注:反饋的類型示例包括:客戶滿意度調查、與客戶的溝通記錄和共同評價報告。

8.5

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