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南京邦道企業管理咨詢有限公司

主營:CNAS實驗室認可、CMA資質認定、計量認證咨詢
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[供應]申請辦理cnas實驗室認證條件
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  • 產品產地:江蘇南京
  • 產品品牌:南京邦道企業管理咨詢有限公司
  • 包裝規格:cnas
  • 產品數量:222
  • 計量單位:件
  • 產品單價:222
  • 更新日期:2021-10-16 23:46:58
  • 有效期至:2022-10-16
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申請辦理cnas實驗室認證條件 詳細信息

CNAS實驗室認可,CMA檢驗檢測機構資質認定,CMA計量認證,全國代理、不成功、全額退款————138——-0904——-0103——-(V信同號)

南京邦道企業管理咨詢有限公司是一家專業只從事CNAS、CMA認證申請的咨詢服務機構,我們只做我們專業的,抱著最終為客戶辦實事的態度,只要南京邦道企業管理咨詢有限公司接了您的這個項目就100%的保證能夠幫您把實驗室認證辦下來,不成功,全額退。

我們不是全能型的咨詢服務機構,我們只做我們擅長的,我們只專注CNAS、CMA認證。

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1.目的

定期開展管理體系內部審核(以下簡稱內審),驗證質量活動及有關結果是否持續符合管理體系要求,采取糾正和預防措施改進不合格工作,保證管理體系有效運行。

 2.范圍

適用于本組織內審活動的開展,包括管理體系的所有部門及人員。

 3.職責

3.1質量負責人每年年底組織編制年度內審計劃,報總經理批準。

3.2質量負責人審核每次內審計劃,批準糾正、預防措施和內審報告,任命內審組長。

3.3內審組長負責成立內審小組,編寫內審計劃并組織內審。發現不合格項提出糾正和預防措施并進行跟蹤驗證。

3.4相關部門配合內審,制定、實施糾正和預防措施。

4.定義

審核:為獲得審核證據并對其進行客觀評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

5.工作程序

5.1內審員資質要求

5.1.1內審員應經過培訓取得內審員資格證書;

5.1.2熟悉CNAS認可標準;

5.1.3熟悉公司管理體系文件。

5.2質量負責人每年至少組織進行一次內審,并要涉及各部門和管理體系要素,包括現場檢測活動。如有重大不合格或對質量產生懷疑時,由質量負責人提出上報總經理審核,進行附加審核(或追加審核次數)。

5.3審核規劃與準備質量負責人需在預定審核日一周前發布《內部質量審核計劃》至相關部門。

5.3.1年度審核

本公司每年至少一次對覆蓋ISO/IEC17025管理體系的所有要素進行內部審核。

5.3.2審核組長、審核員資格認定

5.3.2.1具備相關資歷并經總經理確認;

5.3.2.2曾受公司內或公司外的內部質量審核相關訓練達8小時以上,且持有證明者。

5.4 內部質量審核的實施

審核組長在接獲質量負責人的內部質量審核通知后,須依以下規定成立審核小組,擬定審核計劃,召開審核小組行前會議等。

5.4.1成立審核小組

審核組長根據審核項目、范圍或部門選擇公司內具有審核員資格的員工組成審核小組。審核組長在選擇、安排審核員時應考慮:

5.4.1.1在“審核員不得審核自己的工作”的限制下安排審核員;

5.4.1.2對被審核的性質、范圍、項目應與審核員學歷、經驗、能力一致。

5.4.2審核計劃

5.4.2.1審核計劃的規劃

審核組長在安排審核計劃和審核小組任務時,應考慮審核流程的順暢,所考慮的因素有:

a遵守:“審核員不得審核自己的工作”的限制;

b在安排審核計劃時,應包含與本次審核目標、范圍有關的所有要素;

c在安排審核計劃時,要考慮到被審核過程和部門的狀況和重要性以及以往審核結果。

5.4.2.2審核計劃的內容包括:

a審核的范圍與目的;

b審核時使用的標準與依據;

c審核小組成員、組長;

d審核行程表;

e其它與本次審核有關的事項。

5.4.3 審核前的準備工作:

5.4.3.1審核員通知被審核單位并與被審核單位協商確認審核行程。

5.4.3.2審核員調閱相關手冊、程序文件或作業指導書。

5.4.3.3由審核組長編制《內審檢查表》的檢查項目,作為內審時的指引。《內審檢查表》的設計應考慮下列事項:

a《內審檢查表》的審核內容依相關文件和標準的要求制定;

b《內審檢查表》的設計以輔助記憶的原則規劃,使在審核進行時可以維持審核進行的連續性與深度性。

5.4.4審核小組行前會議

在正式會議前,審核組長召開審核小組行前會議,以討論審核行程的安派及確定審核員已熟知審核目的、范圍與審核使用標準及了解自己的責任。

5.4.5被審核單位的準備工作

5.4.5.1告知所屬或相關人員有關審核目的和范圍。

5.4.5.2指派人員負責陪同審核小組。被指派的人員應有能力回答審核員有關審核范圍的問題。

5.5首次會議

在正式審核前由審核組長主持召開內審首次會議,并填寫會議記錄表,總經理及各被審核單位均須參與會議,審核員應記錄與會人員姓名。會議應包括以下內容:

5.5.1確定審核范圍及目的與審核時所采用的方法;

5.5.2介紹審核小組成員;

5.5.3確認審核日程與末次會議的時間及參會人員;

5.5.4澄清參會人員的問題。

5.6 現場審核

5.6.1被審核單位的配合

5.6.1.1提供審核小組所需的各項資源,能確保審核工作能有效進行。

5.6.1.2與審核人員合作,以便達成審核目的。

5.6.2 審核小組進行審核

審核小組進行審核應該通過面談、文件審查及相關區域活動與情況的觀察,收集客觀證據。

5.6.2.1審核員進行審核時可利用《內審檢查表》以輔助記憶維持審核的連續性與深度性。

5.6.2.2審核員于審核過程中隨時掌握審核原則(技巧)的運用。

a確定審核不在會議室進行,而是在工作現場進行;

b確定審核是在審核員主導下進行,而不是被審核單位引導;

c掌握審核目標,不逾越審核

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